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支委会(讨论确定入党积极分子)会议时间:____2016.12.1________地点:_____某某村室_____主持人:___支书________记录人:__________________________参加人:_____支委3人________________________________________________会议主要议程:讨论确定入党积极分子一、介绍入党申请人的基本情况1、由支部书记介绍介绍拟确定为入党积极分子张三的基本情况(1)支书:主要优点:有较强的上进心,工作积极,踏实肯干,待人热诚,乐于助人,有较高的政治觉悟,生活作风良好。
不足之处:业务学习不够全面,有时存在畏难情绪。
或者:(主要优点:勤于学习、善于思考,思想政治素质较高,作风正派,勤政廉洁,团结干群,具有奉献精神。
不足之处:农村经验不足,魄力不够。
)或者:(主要优点:勤恳工作,思想政治素质较高,作风正派,勤政廉洁,廉洁自律,与同事关系融洽。
不足之处:政治理论学习自觉性不高,在日常工作和生活中有时降低了对自己的要求和标准。
)或者:(主要优点:扎实工作,农业工作经验丰富,得到群众肯定。
不足之处:文字表达能力不强。
)二、支委成员对上述入党申请人进行充分讨论、表态支委XXX:XXX同志,在村里面表现不错,工作也很积极,能得到大家的肯定,我同意其作为支
2018年版全套质量手册程序文件(IATF16949)(第二版)
2018年版全套质量手册程序文件(IATF16949)(第二版)IATF16949-2018新版全套质量手册程序文件共页第页文件类别:□质量体系文件(含手册、程序、管理文件) □作业指导书(含工艺文件) □产品标准□图纸(BOM表) □FMEA □控制计划□PPAP □外来文件序号文件编号文件名称页次发放单位(份数)修订状况总经理管代财务部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期xx\\\/xx-xxx最新修订日期:共页第页XXXXXXX汽车科技有限公司有限公司控制状态:IATF16949-2018新版全套质量手册程序文件文件编号:DD\\\/QP-001文件版本:B生效日期:2018.1.01发文编号:编制综合部审核批准文件控制流程图责任单位流程描述备注综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各部门质量部记录按《记录控制程序》执行1.目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。
2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
3.44.5.46.24.2.2b.严重不符合项:6.24.34.8.2职责4.10.3加强对
2018年新版大气污染物综合全套排放标准
2018年新版大气污染物综合全套排放标准前言根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七务的规定,制定本标准。
本标准在原有《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4-73)废气部分和有关其它行业性国家大气污染物排放标准的基础上制定。
本标准在技术内容上与原有各标准有一定的继承关系,亦有相当大的修改和变化。
本标准规定了33种大气污染物的排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值。
国家在控制大气污染物排放方面,除本标准为综合性排放标准外,还有若干行业性排放标准共同存在,即除若干行业执行各自的行业性国家大气污染物排放标准外,其余均执行本标准。
下列各标准的废气部分由本标准取代,自本标准实施之日起,下列各标准的废气部分即行废除。
GBJ4-73工业“三废”排放试行标准GB3548-83合成洗涤剂工业污染物排放标准GB4276-84火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准GB4277-84雷汞工业污染物排放标准GB4282-84硫酸工业污染物排放标准GB4286-84船舶工业污染物排放标准GB4911-85钢铁工业污染物排放标准GB4912-85轻金属工业污染物排放标准GB4913-85重有色金属工业污染物排放标准GB4916-85沥青工业污染物排放标准GB4917-85普钙工业污染物排放标准本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。
本标准由国家环境保护局科技标准司提出。
本标准由国家环境保护局负责解释。
1主题内容与适用范围1.1主题内容本标准规定了33种
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【食品安全管理内部审核全套资料】 原创经典ISO22000 2017版本2018年最新管理体系审核资料
ISO22000:2017版本食品安全管理体系内部审核全套资料内部审核管理程序内部管理体系检查表(16-39页)目录1目的42范围43术语和定义44职责55工作流程66相关文件117相关记录11附表一:内部审核计划表12附表二:内部审核报告13附表三:不符合通知单14附表四:纠正和预防措施记录表15内部审核管理程序1目的通过编制食品安全内部审核管理程序文件,规范食品安全内部审核管理流程,通过制定内部审核计划,来验证公司食品安全管理体系是否符合ISO22000:2017食品安全管理体系要求,并确认管理体系的符合性和有效性。
2范围本程序适用于公司针对内部食品安全管理体系进行的内部审核的管理。
3术语和定义 内部审核:对食品安全管理体系进行客观评价,以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。
审核准则:审核员用来判定符合性的依据,如:ISO22000:2017食品安全管理体系、适用的法律法规要求以及其它要求、食品安全管理手册、程序文件和作业文件等。
审核计划:有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的整体。
审核发现:对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。
审核员:取得审核资格的人员。
4职责 4.1管理者代表 4.1.1负责组织公司内部食品安全管理体系审核。
4.1.2任命审核组组长。
4.1.3批准食品安全管理体系内部审核年度计划、审核实施计划和审核报告。
4.2品管部



