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银行稽核审计工作人员格言

时间:2018-07-22 22:27

银行审计稽核人员应具备哪些专业特长

1、熟悉国家金融政策及商业银行内控管理、各项业务及管理流程;2、掌握与金融行业相关的专业知识,具有较强的审计业务专业技能; 3、具备较强的风险识别能力和综合分析能力、语言文字表达能力,文字功底扎实;4、具备较强的责任心和良好的团队组织能力、沟通协调能力、解决冲突能力;

银行审计稽核都干什么

银行审计稽核内审岗位职责: 第一条 根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

第二条 负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

第三条 负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

第四条 对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

第五条 参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

第六条 完成领导交办的其他工作。

银行如何开展好稽核审计工作

银行如何开展好稽核审计工作按照部门工作安排,下面我就如何做好稽核审计工作谈谈我个人的看法。

内部稽核审计是我行监督体系的重要方面,对强化内部管理,增强制度执行力,防范和化解金融风险,确保我行依法稳健经营,发挥着至关重要的作用。

下面就如何做好稽核审计工作,提出几点自己的拙见。

一、强化自身业务素质,坚持原则。

稽核人员必须具有较高的政治思想水平,坚持原则,有比较丰富的工作经验,有判断、分析、预测和较强的工作能力,能够独立开展工作。

一是学习国家金融法规、省联社及高台农商行各项业务制度,不断充实自身业务知识。

只有熟悉我行各项业务操作流程,才能在稽核审计中充分发现问题所在,堵塞风险漏洞。

二是提高自身的计算机业务知识和写作能力。

能利用计算机把检查出的问题进行梳理、汇总并撰写报告,或通过计算机一些功能提高稽核审计的工作效率。

四是通过审计系统向其他稽核审计工作做得比较好航摄的学习,学习备查记录的描述和情况记录定性的方法,不断提升自身的职业素养,在现场审计时撰写备查记录及整改意见书时,能用词恰当,定性准确,不含糊其辞,模棱两可。

二、保证内部稽核独立性,确保工作不受干扰一是在稽核项目立项后,能按照部门分工,认真学习稽核审计方案,把握稽核审计的要点,找准检查依据,严格按照审计方案开展工作。

二是在检查过程中坚持原则,对发现的问题不包庇、不隐瞒,并做到逐条记录并上报部门总经理。

五、学习稽核审计经典案例,转变稽核

银行的审计人员是干什么的呢

楼上不懂要乱说.银行审计分内审和外审,你说的银行审计人内审.内审一般期在某一个部门审核1)该部门操作流程是否合理规范2)该部门操作流程是否存在部门内部的两级复核,内部控制3)最后随机抽取该部门日常操作的案例,审核相关证明文件以及票据比如审计审核银行柜台,他单审一项存款业务好了,第一要审柜台存款操作是否存在标准操作流程,是否每个员工都了解并承诺自己进行了操作,是否柜台员工都有可用的系统接入ID,是否存在员工主管两级复核制度[比如超过5万的存款需要主管复核],是否每日下班前核对了柜台现金和系统中现金余额。

最后随机在系统中抽取10笔存款交易,检查相关的系统数据和客户指令、票据签字等是否操作正确。

这样内审就完成了对柜台员工的“存款业务”的内部审计。

一般部门内审1至2年会被内审一次。

因为银行包括交易室,营运部,财会部,金融客户部,信息技术部……等等部门,内审就算2周审一个部门,审完一个银行也要至少一年。

内审不存在月底月初的概念,只要有审计项目,审计部门就会非常的忙。

怎样做好保险公司的稽核审计部的工作

稽核人员的从业要求:稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,故对从业人员的要求很高:知识渊博,(要有企业管理\\\/财务\\\/投资\\\/法律等方面的综合知识,了解和实际经验,通晓企业运营管理和财务管理,精通企业内部控制制度和相关业务流程)为人要正直,责任心要强,要有较强的领导沟通协调能力 稽核工作内容 了解公司状况,熟悉各岗位要求,对于不符合不适应岗位要求的人或事,对公司提出良性建议。

了解公司所有体系文件,必须熟悉了解每个制程的管控重点,实际查看是否符合制程规定所在。

了解公司业务状况,营运状况,对有疑问提出建议。

公司所有体系文件必须熟练,所有体系文件的保管和归类。

客户稽核时相关文件的审核(自评表),与现场符合性的调查。

陪同客户稽核,汇总客户提出的问题点,并跟催改善结果。

现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善 实际人员的纪律与厂纪厂规的符合性 员工素质的督促 了解公司现况,做到公平公正看待每个人员,正确看待每一件事 文件的编写:当原有文件不能满足客户需求或厂内需求,文件的变更编写与发行,管制

客户稽核资料的自评,审核(现场符合性的评估),客户稽核的陪同,客户稽核缺失项的改善追踪回复,客户稽核资料的归档保存。

银行审计岗位怎样

银行审计岗位主要负责行内稽核工作,是一种专业的内部审计,对所辖单位银行业务的程序、票据管理等进行严格监督,并出具稽核意见,业务上具有权威性,很利害。

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