
保险公司经理获奖感言
财务管理人员与钱打交道,要见钱眼不花、手不痒,公私分明,自律观念强,作风正派,为人光明磊落,办事实事求是,爱岗敬业。
财务管理人员由于其所处位置的重要性,其品德素质对企业的发展至关重要。
一名优秀的财务管理人员必须具有良好的工作作风,不论做人还是做事都实事求是,在财务管理工作中遵纪守法,廉洁奉公,严格按规章制度办事,坚持原则。
视企业利益高于自身利益,不做任何不利于企业的事情,严格保守企业的各种商业机密,自觉维护企业形象。
企业财务主管要对法规讲诚信,遵纪守法,不做违反法规的事;对领导讲诚信,忠于上级,忠于董事会的决议,不阳奉阴违;对企业讲诚信,一切为企业着想,严格保守企业商业秘密;对部属讲诚信,办事公道,以理服人,以法和制度管人,团结同事;对社会讲诚信,诚信纳税,诚信反映各种数据,诚信处理好各方面的事务。
一句话,以诚信做事,以诚信为人。
企业财务管理是一项专业性很强的工作,必须熟悉和掌握一定的专业知识和相关知识,才能做好企业的理财工作。
财务主管必须熟练掌握会计知识和企业财务操作技能,同时必须掌握相关的专业知识,以及国家有关财务会计工作法规政策,作为自己开展工作的依据。
新公司开会财务人员如何发言好
财务报销请付款制度财务报销请付款制度(试行)一、支取备用金制度(试行)1、为加强公司备用金的管理,制定本制度。
2、公司员工支取备用金必须事前请示部门负责人同意后,填写请(付)款单,请(付)款单经借款人、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部支取款项(采购商品应另附经过审批的采购计划单)3、为加强货币资金管理,支取备用金时,上次支取的备用金未清欠的,将从本次支取的备用金中首先冲抵上次支取的备用金未清欠的部分。
4、支取备用金人员应于业务办理完毕到达公司四日内及时报帐核销。
报帐核销时应附请(付)款单的报帐核销存查联,以便审核货币资金的有效使用。
支取备用金人员不及时办理报帐核销的,月末将由其工资中扣除所支取的备用金尚未清欠的部分。
5、支取备用金的程序如下:借款人请示部门负责人借款事由及金额,填写请(付)款单部门负责人审核和财务经理签秩啡?总经理签字批准财务部支取款项二、差旅费报销制度1、为加强差旅费的管理,制定本制度。
2、员工出差后到达公司四日内凭出差报告按照出差标准填写出差报销单。
3、报销人所在部门负责人审核出差报销单的合理性,签字确认同意报销。
4、财务部审核报销单票据的合法性,报销标准等签字确认。
5、总经理核准签字。
6、报销人到财务部办理报帐核销手续,冲减备用金或支取现金。
7、出差补助标准执行公司的规定。
出差期间如果有招待、住酒店包括早餐或乘飞机含有餐费的,不得享受领取伙食补贴。
8、出差费用超过公司规定标准不予报销,但经总经理在该报销发票上签字批准的除外。
非法票据(指白条、收据等不符合国家会计法规要求的票据)一律不予报销。
9、乘汽车(市内公共汽车除外)的票据必须每张注明乘车日期及起止站点,票据的粘贴应于日期顺序一致,并在每张票据上注明起止站点,便于票据审核,提高工作效率。
10、差旅费报销程序如下: 出差人填写出差报告、出差报销单部门负责人审核出差报销单的合理性、行政人事登记出差考勤财务部审核出差报销单票据的合法性,报销标准签字确认财务经理、总经理签字核准财务部办理报销冲帐或支取现金三、邮电费报销制度(一)标准制定的基本原则:1、本标准是根据岗位需要制定的,对岗不对人,如有岗位调整,从调整之日的下月起按新岗位标准执行。
2、本标准规定的标准不得突破,如在标准以下则每月凭缴费清单到财务实报实销,超过标准部分自付,月额度如有节余可以延续到下一月使用。
3、在公司办公时尽量使用办公电话、磁卡电话进行业务联系,出差期间充分使用房间电话、磁卡电话,所发生的长途电话费可附话费清单向公司申请报销。
(二)手机话费的报销标准详见公司《固定电话与移动电话资费管理规定》(三)邮电费的报销程序如下:公司制定邮电费(手机费、呼机月租费、报销标准) 行政人事审核登记 财务审核 财务经理审定 总经理审批 报销人员到财务部报销四、其他费用报销制度(招待费、办公费、运输费等)1、需要支付的各项费用必须事前填写请(付)款单请示部门负责人或总经理批准后方可办理。
2、费用发生后,由经办人、部门负责人、总经理在合法票据上签字确认批准。
3、报销人员凭费用请(付)单存查联、已确认批准的合法票据到财务部办理报销手续。
4、其他费用报销程序如下:报销人填写费用支付请(付)款单 部门负责人、财务经理、总经理批准 支付费用、索取合法票据 经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准 财务部办理报帐手续五、请付款制度1、为规范公司请付款程序,制定本制度。
2、请付款系指支付预付购货款、支付购货欠款。
3、公司严格限制预付款业务,须预付款时,经办人员凭购销合同填写请付款申请单,请付款申请单经经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部办理支付款。
4、支付购货欠款,由经办人员填写请付款申请单经经办人员、部门负责人签字确认后,财务部查帐核对,确认后签字证实,经办人员请示总经理签字批准。
请付款申请单交财务部办理支付款。
5、客户直接取款的,由客户开具收据,收据必须加盖单位的财务专用章或公章,经办人员在该收据背面签字确认客户收据的真实性,财务部支付客户款项。
6、由经办人员代付的款项,经办人员开具收据,部门负责人签字证实,财务部支付给经办人员款项,经办人员待取得客户的收据后换回其开具的收据,经办人员须在客户收据背面签字确认客户收据的真实性,客户收据必须加盖单位的财务专用章或公章。
7、请付款程序如下:(1)预付款程序: 经办人员根据合同填写请付款申请单 部门负责人签字确认核准 财务经理、总经理签字批准财务部根据合同、请付款申请单办理款项并复印合同待以后付款核对 客户直接收取款项,凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款;经办人代收的,经办人开收据,部门负责人签字核准,财务付款。
经办人取得客户的收据后,签字证实,换回其代收款的收据(2)请付以前购货欠款程序:经办人员根据合同规定的付款时间填写请付款申请单部门负责人签字确认核准财务查帐审核款项是否正确,签字确认财务经理、总经理签字批准财务部根据请付款申请单办理款项客户直接收取款项,凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款; 经办人代收的,经办人开收据,部门负责人签字核准,财务付款经办人员取得客户的收据后,签字证实,换回其代收款的收据
如果竞选财务经理的时候,领导问我对岗位的认识,我应该怎么说比较好
财务是一个公司的核心部门,各部门各方面的问题最总会汇总集中反映在财务,所以其他部门有不按流程执行的事最终会影响财务的工作。
每周例会可以将其他部门存在的制约财务的一些问题略提一提或财务有什么要求说一说,切忌不能太损伤其他部门的面子,说共性的事,个别的会下找部门负责人沟通。
最好是少说多听,但是心中得有数,该说时说道点上,即使会上搞不清也别着急那么会下一定要赶紧了解清楚。
时间一长了解其中的敲门了。
获奖感言范文
各位领导,各事大家好: 今天荣幸获取区销售第一名,这个成多的是来自领导的教育和培育,在公司二年多来,来自同事们的热情,同事们的帮助深深的感动了我,也是我工作的动力。
这也仅仅是个开始,我想在会有更多的奇迹。
公司就是为一些有梦想的人提供平台,我在公司感觉更多的像个家庭一样,才使我能够放开思想,实事求是的解决,有计划有目的的去开拓市场,去抢占先机。
我想在公司领导的全面治理下,在热情同志们的氛围下,我们公司的使命一定能实现,我们个人的梦想也一定能实现。
最后再一次谢谢大家
我想我会为公司的明天而更加努力。



